一、部门主要职能
(一)组织引导广大文艺工作者学习政治理论,树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观,提高理论修养、文化修养和品德修养。
(二)坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,鼓励和组织文艺工作者深入生活,创作出反映时代精神的佳作精品。
(三)加强文艺队伍建设,培养文艺人才,指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动,提高艺术修养和专业知识水平,充分调动文艺工作者的积极性和创作热情,发现培养和表彰德艺双磬人才。
(四)按照文联章程,开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作;沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系,加强合作,共同努力,发展繁荣我市文艺事业。
(五)推进国内、国际文学艺术交流活动,增进文学艺术界之间的友好往来,发展文化艺术事业,宣传滁州,提高滁州的知名度,为我市经济建设服务。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2014年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,滁州市文学艺术界联合会2014年度部门决算就是市文联本级决算,市文联所属8个协会以及醉翁亭文学编辑部和滁州市书画院所有经费开支均在市文联决算中体现,与预算比较,无变化。
纳入滁州市文学艺术界联合会2014年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、滁州市文联2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算情况说明
2014年度收入总计429.87万元,支出总计409.56万元。与2013年相比,收、支总计各增加48.27万元和32.23万元,增长12.6%和8.5%,主要原因:一是新增人员和人员调资导致基本支出加大;二是文艺活动支出加大。
(二)2014年度收入决算情况说明
本年收入合计429.87万元,其中:财政拨款收入429.87万元,占100%;
(三)2014年度支出决算情况说明
本年支出合计409.56万元,其中:基本支出327.62万元,占80%;项目支出81.94万元,占20%。
(四)2014年度财政拨款收入支出决算情况说明
2014年度财政拨款收入总计429.87万元,财政拨款支出总计409.56万元。与2013年相比,收、支总计各增加48.27万元和32.23万元,增长12.6%和8.5%。主要原因:一是新增人员和人员调资导致基本支出加大;二是文艺活动支出加大。
(五)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2014年度财政拨款支出389.56万元,占本年支出的95%。与2013年相比,财政拨款支出增加12.23万元,增长3.24%。主要原因:一是新增人员和人员调资导致基本支出加大;二是文艺活动支出加大。
2.财政拨款支出决算具体情况
2014年度财政拨款支出389.56万元,其中:基本支出327.62万元,占84.1%;项目支出61.94万元,占15.9%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2014年度决算21.94万元,其中:“群众团体事务”决算20.15万元,主要用于文联相关活动支出。“其他一般公共服务支出”决算1.97万元,主要用于其他文艺事业支出。
2.“文化体育与传媒支出”,其中:“行政运行”决算212.67万元,主要用于支出在职人员工资福利以及开展项目支出,“其他文化支出”决算43.02万元,主要用于其他工资福利支出及开展的项目支出。
3.“社会保障和就业”2014年度决算98.91万元,其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算98.91万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算4.53万元,其中:“行政单位医疗”决算4.53万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
5.“住房保障支出”2014年度决算8.49万元,其中:“住房公积金”决算8.49万元,主要用于机关及所属参公事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
(六)2014年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年度财政拨款基本支出326.92万元,其中人员经费308.21万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公共经费18.71万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
(七)2014年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20万元,本年收入0万元,本年支出20万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.“文化体育与传媒支出”2014年度决算20万元,其中“其他文化事业建设费安排的支出”决算20万元,主要用于安排相关文化事业支出。
附件:1. 滁州市文联公共财政预算收入支出决算总表
2. 滁州市文联公共财政预算收入决算表
3. 滁州市文联公共财政预算支出决算表
4. 滁州市文联公共财政预算财政拨款收入支出决算总表
5. 滁州市文联公共预算财政拨款支出决算表
6. 滁州市文联公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 滁州市文联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件2-1:
滁州市文联公共财政预算收支决算总表
公开01表
编制单位:滁州市文学艺术界联合会 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
429.87 |
一、一般公共服务支出 |
21.94 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位缴款 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
275.69 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
98.91 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.49 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
429.87 |
本年支出合计 |
409.56 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
24.27 |
年末结转和结余 |
44.58 |
|
|
|
|
总计 |
454.13 |
总计 |
454.13 |
附件2-2: |
|
|
|
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|
|
滁州市文联公共财政预算收入决算表 |
|
|
|
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|
公开02表 |
编制单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
429.87 |
429.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
281.42 |
281.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
281.42 |
281.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
242.67 |
242.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件2-3: |
|
|
|
|
滁州市文联公共财政预算支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位: |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
409.56 |
327.62 |
81.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
21.94 |
12.04 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
20.15 |
10.25 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.15 |
10.25 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
275.69 |
203.65 |
72.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
255.69 |
203.65 |
52.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
212.67 |
164.90 |
47.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
43.02 |
38.75 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件2-4 |
滁州市文联公共财政预算财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
公开04表 |
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
429.87 |
一、一般公共服务支出 |
21.94 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
275.69 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
98.91 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
8.49 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
429.87 |
本年支出合计 |
409.56 |
年初财政拨款结转和结余 |
24.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
44.58 |
一般公共预算财政拨款 |
4.27 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
20.00 |
|
|
合计 |
454.13 |
合计 |
454.13 |
附件2-5: |
|
|
滁州市文联公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位: |
|
金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.94 |
12.04 |
9.90 |
20129 |
群众团体事务 |
20.15 |
10.25 |
9.90 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.15 |
10.25 |
9.90 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
255.69 |
203.65 |
52.03 |
20701 |
文化 |
255.69 |
203.65 |
52.03 |
2070101 |
行政运行 |
212.67 |
164.90 |
47.77 |
2070199 |
其他文化支出 |
43.02 |
38.75 |
4.27 |
208 |
社会保障和就业支出 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
附件2-6: |
|
|
|
|
滁州市文联公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位: |
|
|
单位:万元 |
项目 |
|
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
326.92 |
308.21 |
18.71 |
301 |
工资福利支出 |
154.23 |
154.23 |
|
302 |
商品服务支出 |
18.71 |
|
18.71 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
153.98 |
153.98 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
附件2-7: |
|
|
|
|
|
|
滁州市文联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位: |
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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