滁州市文联2015年部门预算情况说明
一、滁州市文联主要职责
(一)组织引导广大文艺工作者学习政治理论,树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观,提高理论修养、文化修养和品德修养。
(二)坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,鼓励和组织文艺工作者深入生活,创作出反映时代精神的佳作精品。
(三)加强文艺队伍建设,培养文艺人才,指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动,提高艺术修养和专业知识水平,充分调动文艺工作者的积极性和创作热情,发现培养和表彰德艺双磬人才。
(四)按照文联章程,开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作;沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系,加强合作,共同努力,发展繁荣我市文艺事业。
(五)推进国内、国际文学艺术交流活动,增进文学艺术界之间的友好往来,发展文化艺术事业,宣传滁州,提高滁州的知名度,为我市经济建设服务。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、滁州市文联概况
滁州市文联由机关本级、市作家协会、市书法家协会、市美术家协会、市摄影家协会、市音乐家协会、市戏剧家协会
市曲艺家协会、市舞蹈家协会8个文艺家协会、醉翁亭文学编辑部、滁州市书画院两个二级机构和一个下辖单位市民间文艺家协会组成,其中市文联机关本级设有办公室,为参照公务员法管理事业单位,8个文艺家协会以及醉翁亭文学编辑部、滁州市书画院为财政全额拨款事业单位,市民间文艺家协会为经费自筹单位。
三、滁州市文联2015年度主要工作任务
(一)编辑出版《醉翁亭文学》,进一步提高办刊质量。
(二)承办好中国音协全国音乐考级和中国舞协舞蹈考级活动。
(三)举办各类书画、摄影类展览。
(四)开展文艺惠民下基层志愿服务活动。
(五)抓创作,组织、引导我市作家、艺术家深度发掘我市特有历史文化资源,创作文艺精品,提升文化软实力。
(六)抓服务,积极为会员和广大文艺工作者提供入会、信息、交流等服务。
(七)完成市委、市政府交办的其他工作。
四、收支预算安排情况
滁州市文联2015年度可支配收入332.99万元,其中:财政拨款安排332.99万元。支出预算332.99万元,收支平衡。其中:基本支出245.99万元,用于支付人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出87万元,用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:文化体育与传媒(主要用于文艺工作支出等)203.56万元,占61.1%;社会保障和就业支出117.21万元,占35.2%;医疗卫生支出4.53万元,占1.3%;住房保障支出7.69万元,占2.4%。
附件:1. 滁州市文联公共财政预算收支预算总表
2. 滁州市文联公共财政预算收入预算表
3. 滁州市文联公共财政预算支出预算表
4. 滁州市文联公共财政预算财政拨款支出预算表
5. 滁州市文联政府性基金预算收支预算表
联系方式:滁州市文联政务公开电子邮箱:ahczswl@163.com
附件1:
滁州市文联2015年度公共财政预算收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、上年结余 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
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二、外交支出 |
|
二、财政拨款收入 |
332.99 |
三、国防支出 |
|
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四、公共安全支出 |
|
三、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
四、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
203.56 |
事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
117.21 |
经营收入 |
|
九、医疗卫生支出 |
4.53 |
上级补助收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
其他 |
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十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
7.69 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
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收入总计 |
332.99 |
支出总计 |
332.99 |
注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。
附件2:
滁州市文联2015年度公共财政预算收入预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
203.56 |
0.00 |
203.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
203.56 |
0.00 |
203.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行(文化) |
116.56 |
0.00 |
116.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务(文化) |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.21 |
0.00 |
117.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.21 |
0.00 |
117.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
117.21 |
0.00 |
117.21 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
332.99 |
0.00 |
332.99 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件3:
滁州市文联2015年度公共财政预算支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
203.56 |
116.56 |
87.00 |
|
20701 |
文化 |
203.56 |
116.56 |
87.00 |
|
2070101 |
行政运行(文化) |
116.56 |
116.56 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务(文化) |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.21 |
117.21 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.21 |
117.21 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
117.21 |
117.21 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
|
合计 |
332.99 |
245.99 |
87.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附件4:
滁州市文联2015年度公共财政预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
203.56 |
116.56 |
87.00 |
|
20701 |
文化 |
203.56 |
116.56 |
87.00 |
|
2070101 |
207 |
116.56 |
116.56 |
0.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.89 |
27.89 |
0.00 |
|
2070102 |
207 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.21 |
117.21 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.21 |
117.21 |
0.00 |
|
2080504 |
208 |
117.21 |
117.21 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.21 |
117.21 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
2100501 |
210 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
2210201 |
221 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
|
|
332.99 |
245.99 |
87.00 |
|
附件5:
滁州市文联2015年度政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。3、无政府性基金预算